| ISBN/价格: | 978-7-115-62328-7:CNY69.80 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 审计与内控管理工作手册/.车彐娟著 |
| 出版发行项: | 北京:,人民邮电出版社:,2023.09 |
| 载体形态项: | 177页:;+图:;+26cm |
| 丛编项: | 弗布克工作手册系列 |
| 一般附注: | 普华文化 普华经管 |
| 提要文摘: | 本书作者立足多年实践经验, 系统地梳理了企业审计和内控工作关键点, 以工作手册的形式, 详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价, 内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板, 读者可以下载使用。 |
| 题名主题: | 企业管理 内部审计 手册 |
| 索书号: | F239.45-62/C39 |
| 中图分类: | F239.45-62 |
| 个人名称等同: | 车彐娟 著 |
| 记录来源: | CN 人天书店 20230920 |