| ISBN/价格: | 978-7-115-61192-5:CNY54.00 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 内部审计/.袁小勇, 王茂林主编 |
| 出版发行项: | 北京:,人民邮电出版社:,2023.07 |
| 载体形态项: | 189页:;+图:;+26cm |
| 丛编项: | 高等院校会计学新形态系列教材 |
| 一般附注: | 微课版 |
| 提要文摘: | 本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据, 参考《国际内部审计专业实务框架》 (2017) 的部分先进理念, 全面系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章, 第一部分, 阐述内部审计的基础知识和基本原理 (第一章至第三章: 内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型), 第二部分, 闹述内部审计的工作流程与技术方法 (第四章至第八章: 内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理: 第三部分, 闸述当前内部审计的热点实务 (第九章至第十三章: 内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题、内部审计展望)。 |
| 题名主题: | 内部审计 高等学校 教材 |
| 索书号: | F239.45/Y90-2 |
| 中图分类: | F239.45 |
| 个人名称等同: | 袁小勇 主编 |
| 个人名称等同: | 王茂林 主编 |
| 记录来源: | CN 人天书店 20230704 |