ISBN/价格: | 978-7-5429-6865-4:CNY88.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 310000 |
题名责任者项: | 中国国有企业内部审计/.袁亮亮 ... [等] 著 |
出版发行项: | 上海:,立信会计出版社:,2021 |
载体形态项: | 199页:;+彩图:;+25cm |
一般附注: | 国家自然科学基金重大项目“会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究(71790603)”资助 广东省2019-2020年度会计科研课题“深化国有企业内部审计研究(19-20*112)”资助 |
提要文摘: | 本书选取国有大中型企业作为调查对象,以基础设施建设(轨道交通)行业及其产业链上下游的中央企业,华南地区省属、市属国有企业为主。为研究国有企业与民营企业间的差异,还调查了广东省企业内部控制协会(企业反舞弊联盟工作委员会)会员中有代表性的部分民营企业。面向企业高管、审计负责人和审计员,发放并最终获取了来自全国117家企业的565份问卷,以此为样本统计和描述了当前国有企业内部审计运行的现状和存在的问题,分析当前国有企业内部审计运行现状与最佳实践存在的差距与原因。 |
题名主题: | 国有企业 内部审计 研究报告 中国 |
索书号: | F239.45/Y88 |
中图分类: | F239.45 |
个人名称等同: | 袁亮亮 著 |
个人名称等同: | 郑国坚 著 |
个人名称等同: | 罗党论 著 |
记录来源: | CN 浙江省新华书店集团公司 20211202 |